Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06250030 2025 25/06/2025 000000006250030 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 116.711,43 116.711,43 116.711,43
06250031 2025 25/06/2025 000000006250031 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 178.163,43 178.163,43 178.163,43
06250032 2025 25/06/2025 000000006250032 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 34.154,25 34.154,25 34.154,25
06250033 2025 25/06/2025 000000006250033 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 500,00 500,00 500,00
06250034 2025 25/06/2025 000000006250034 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.800,00 2.800,00 2.800,00
06250035 2025 25/06/2025 000000006250035 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 4.220,00 4.220,00 4.220,00
06250036 2025 25/06/2025 000000006250036 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.268,00 2.268,00 2.268,00
06250037 2025 25/06/2025 000000006250037 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 7.940,00 7.940,00 7.940,00
06250038 2025 25/06/2025 000000006250038 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 13.366,33 13.366,33 13.366,33
06250039 2025 25/06/2025 000000006250039 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.518,00 1.518,00 1.518,00
06250040 2025 25/06/2025 000000006250040 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 391,49 391,49 391,49
06250041 2025 25/06/2025 000000006250041 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 7,53 7,53 7,53
06250042 2025 25/06/2025 000000006250042 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
06230001 2025 23/06/2025 000000006230001 31.437.016/0001-90 C R CORREIA DE MELO SOBRINHO EIRELI 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 70.404,80 70.404,80 70.404,80
06230002 2025 23/06/2025 000000006230002 31.437.016/0001-90 C R CORREIA DE MELO SOBRINHO EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 15.000,00 15.000,00 15.000,00
06230003 2025 23/06/2025 000000006230003 32.771.228/0001-71 ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE SINGELEZA E BORDADOS DE PARIPUEIRA AL 3.3.9.0.31.01.00.00.0000 4.500,00 4.500,00 4.500,00
06230004 2025 23/06/2025 000000006230004 506.903.024-87 MARIA EDVANIA DOS SANTOS 3.3.9.0.31.01.00.00.0000 4.500,00 4.500,00 4.500,00
06230005 2025 23/06/2025 000000006230005 095.212.584-62 ANA CLAUDIA CLEMENTE MORAES 3.3.9.0.31.01.00.00.0000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
06230006 2025 23/06/2025 000000006230006 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 12,69 12,69 12,69
06230007 2025 23/06/2025 000000006230007 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 12,69 12,69 12,69