Despesas Orçadas

Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000051 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 245.181,75 245.181,75
00000050 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 125.092,82 125.092,82
00000049 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 238.295,75 238.295,75
00000048 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL 1.532,53 1.532,53
00000047 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.532,53 1.532,53
00000046 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.638.676,49 1.638.676,49
00000045 2024 5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00
00000044 2024 2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 564.990,88 564.990,88
00000043 2024 9002 PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 524.392,00 524.392,00
00000042 2024 9001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 424.213,12 424.213,12
00000041 2024 9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS E RPPS 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 573.834,77 573.834,77
00000040 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.662,01 7.662,01
00000039 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.914,82 11.914,82
00000038 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.914,82 11.914,82
00000037 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 766,21 766,21
00000036 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.064,77 3.064,77
00000035 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 29.787,00 29.787,00
00000034 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL 1.149,37 1.149,37
00000033 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.647,77 30.647,77
00000032 2024 6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.568,74 50.568,74