Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
02170126 2023 17/02/2023 000000002170126 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 2.304,35 2.304,35 2.304,35
02170158 2023 17/02/2023 000000002170158 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 9.004,00 9.004,00 9.004,00
02170159 2023 17/02/2023 000000002170159 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 18.649,64 18.649,64 18.649,64
02170162 2023 17/02/2023 000000002170162 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2.604,00 2.604,00 0,00
02170164 2023 17/02/2023 000000002170164 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 7.941,17 7.941,17 7.941,17
02170166 2023 17/02/2023 000000002170166 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 12.004,00 12.004,00 12.004,00
02170167 2023 17/02/2023 000000002170167 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 11.318,40 11.318,40 11.318,40
02170168 2023 17/02/2023 000000002170168 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 230,00 230,00 0,00
02170169 2023 17/02/2023 000000002170169 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 22,54 22,54 22,54
02170170 2023 17/02/2023 000000002170170 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 34,50 34,50 34,50
02170171 2023 17/02/2023 000000002170171 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 57,50 57,50 57,50
02150004 2023 15/02/2023 000000002150004 35.557.412/0001-01 ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES ME 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 8.110,00 8.110,00 8.110,00
02140006 2023 14/02/2023 000000002140006 080.740.614-77 EDILZA DOS SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 800,00 800,00 800,00
02140027 2023 14/02/2023 000000002140027 09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 375,24 375,24 375,24
02140034 2023 14/02/2023 000000002140034 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 11,50 11,50 11,50
02130002 2023 13/02/2023 000000002130002 27.915.210/0001-66 CASA DE ACOLHIMENTO DE MARAGOGI 3.3.9.0.91.99.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
02130005 2023 13/02/2023 000000002130005 36.216.651/0001-60 V DE S SILVA 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 249,60 249,60 249,60
02100006 2023 10/02/2023 000000002100006 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA ME 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 6.300,00 6.300,00 6.300,00
02030006 2023 03/02/2023 000000002030006 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NET SERV DE TELECOMUNICACAO E 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 2.172,00 2.172,00 2.172,00
02020076 2023 02/02/2023 000000002020076 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S0A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 379,50 379,50 379,50