Despesas Orçadas

Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000121 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00
00000120 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00
00000119 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
00000118 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
00000117 2024 1022 REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1.200.000,00 1.200.000,00
00000116 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
00000115 2024 7016 MANUTENCAO DAS ATIVODADES DO PROGRAMA CRIANCA FELI 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
00000114 2024 7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO 3.3.9.0.58.00.00.00.0000 483.014,07 483.014,07
00000113 2024 7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.295,75 238.295,75
00000112 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.403,44 3.403,44
00000111 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.403,44 3.403,44
00000110 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.508,60 8.508,60
00000109 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 51.051,61 51.051,61
00000108 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.034,40 34.034,40
00000107 2024 7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL 9.660,31 9.660,31
00000106 2024 7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.500,00 6.500,00
00000105 2024 7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1.573.176,00 1.573.176,00
00000104 2024 7014 PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.641,13 38.641,13
00000103 2024 7014 PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15.456,46 15.456,46
00000102 2024 7014 PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.621,96 67.621,96